索 引 号: | hzybj00000/2024-000071 | 发布时间: | 2024年04月01日 11:17 |
来 源: | 市医保局 | 发布机构: | 市医保局 |
内容概述: |
汉中市医疗保障局(本级)
2024年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
单位主要职责:
(一)贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,拟定并组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准,组织制定部门规章并组织实施。
(二)制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进全市长期护理保险制度改革。
(四)制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施,根据中省医保目录准入谈判规则,制定并组织实施全市医保目录准入办法。
(五)贯彻落实中省药品、医用耗材价格政策,组织制定全市医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)制定全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,指导协调招标采购平台建设。
(七)制定全市医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策;建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
(九)贯彻落实中省医疗救助政策,组织开展全市医疗救助工作,承担医疗救助业务和资金监管。
(十)制定城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。
(十一)完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
(十二)职能转变。市医疗保障局应完善我市统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。
(十三)有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市医保局、市智慧城市发展局等部门按规定做好医疗保障基金管理系统大数据发展和政务数据资源应用管理,促进信息化规范化管理。
机构设置:
(一)办公室。负责局机关日常运转。负责机关和局属单位党建和群团工作;承担机要、保密、档案、车辆、宣传、政务公开、安全工作;负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办;检查机关工作制度的落实,负责局机关作风建设。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训、脱贫攻坚等工作。承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作;组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作;承担单位财务、资产管理工作;组织协调机关及直属单位业务和对外合作交流。
(二)法规与监督审计科。组织拟订全市医疗保障工作规划计划;组织起草地方性法规、规章草案和标准,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉和信访等工作;建立健全医疗保障关系转移接续制度并组织实施。拟定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施;规划和组织实施全市医疗保障系统信息化建设和管理工作;指导对医疗保障对象的“一站式服务,一单式结算”工作。拟定全市医疗保障基金核算办法和收支预决算,负责提出医保基金拨付使用意见,并监督监测实施情况;建立健全全市医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;组织推进全市医保支付方式改革;稽查监督纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务;受理查处医疗保障领域举报投诉,依法查处医疗保障领域违法违规行为;审计检查医保基金收支运营,负责统计工作。承担医疗保障政策的宣传和培训工作。
(三)待遇保障科。监督落实全市城乡居民医疗保障筹资政策,拟定全市城乡居民医疗保障待遇政策、标准;统筹推进全市多层次医疗保障体系建设。拟定全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策;组织拟订实施全市长期护理保险制度改革方案。组织指导全市参保人员待遇审核、报销和支付等工作。承担全市城乡居民大病保险和其他相关补充医疗保险的管理工作。组织开展全市医疗救助工作,承担医疗救助业务和资金监管。
二、工作任务
(一)2024年工作目标。深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕我市经济社会发展大局,以稳中求进为总基调,慎重出台新的改革措施和制度,着力加快医保制度完善和经办服务健全,推进医保待遇保障更加平顺落地、暖心惠民。促进医保、医疗、医药协同发展和治理,实现群众看病就医负担持续减轻,医保群众满意感、获得感、支持度、理解度稳中提高的目标。
(二)2024年工作举措。全市医保系统将继续围绕中省重要部署,紧盯目标,奋力追赶,努力将医保工作建成社会治理领域的“重要窗口”,为汉中高质量发展作出新的更大贡献。一是加强医保队伍建设,凝心聚力增强使命担当。扎实组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,持续深入学习贯彻落实党的二十大精神,贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要指示、重要讲话精神。按照“三个年”活动安排,扎实开展“三个服务”主题实践活动,以医保行风建设和“好差评”为常态化基础性手段,通过医保培训、以考代训、大比武大练兵等方式,持续开展医保干部专业训练和实践锻炼,提质素能,打造业务精、作风硬、高素质、专业化的清廉医保队伍。二是持续跟进政策落地,强化医保政策宣传。时刻关注中央、省医保改革走向,将省市安排部署落实到医疗保障工作各方面全过程,将提升医疗保障水平落脚在具体政策执行力度和经办服务上,确保重点医保政策落地见效。加大政策培训力度,引导社会合理预期,全面提高广大参保群众对医保惠民政策的知晓率和满意度。强化防风险保稳定工作力度,密切关注舆情动态,及时研究处理群众信访和关切问题,确保全市医保工作平稳有序开展。三是发挥智能监管优势,加固基金安全防线。积极争取医保基金智能监管试点,推动“两结合三赋能”项目在我市落地,充分利用大数据赋能助推医保基金监管提质增效。管好用好医保基金,持续开展基金监管检查“全覆盖”,一体推进“冬日攻坚”专项行动、医药领域群众身边腐败专项整治,全力打击欺诈骗保,减少医保基金跑冒滴漏。做好基金运行分析监测与风险防范,进一步提高医保基金运行效率和安全系数。四是筑牢医保屏障,有效衔接乡村振兴。加强对特殊人群在城乡居民医保参保缴费及待遇享受方面的倾斜保障作用,进一步凸显“三重保障”成效,确保特殊人群100%参保,进一步发挥“防返贫动态监测”机制在医保有效助力乡村振兴衔接工作中的重要作用,确保已脱贫群众不出现因病致贫返贫。五是持续深化医疗保障制度改革,推进“三医”协同治理。优化完善DRG/DIP区域总额预算管理办法,引导医疗机构加强成本管控,提高基金使用效率;组织实施好“国家、省际联盟组织药品集中采购”和结余留用工作,让群众进一步感受到降费“实惠”;持续加强对定点机构执行“全省统一药品、医用耗材、医疗服务价格”情况的监督和常用药品价格监测工作,督促医药机构优先采购使用中选产品。优化“双通道”管理机制,加强药企配送管理,提高医保目录药品供应保障水平。六是落实全民参保计划,确保资金运行平稳有序。统筹推进城乡居民医保参保与职工医保征缴工作,多渠道多方式做好宣传,确保“应保尽保”。加强基金运行分析,做好风险监测。
三、人员情况说明
截止2023年底,本单位人员编制10人,其中行政编制10人;实有人员11人,其中行政11人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入254.94万元,其中一般公共预算拨款收入248.54万元,自有资金结转收入6.40万元,2024年本单位预算收入较上年增加41.44万元,增加19.41%,主要变动原因是:人员增加故工资福利增加;项目经费增加;自有资金结转资金增加。2024年本单位预算支出254.94万元,其中一般公共预算拨款支出248.54万元,自有资金结转金额6.40万元,2024年本单位预算支出较上年增加41.44万元,增加19.41%,主要变动原因是:人员增加故工资福利增加;项目经费增加;自有资金结转资金增加。
(二)财政拨款收支情况
2024年本单位财政拨款收入248.54万元,其中当年一般公共预算拨款收入248.54万元。2024年本单位财政拨款收入较上年增加35.04万元,增加16.41%,主要变动原因是:人员增加,故工资福利增加;项目经费增加。2024年本单位财政拨款支出248.54万元,其中一般公共预算拨款支出248.54万元,2024年本单位财政拨款支出较上年增加35.04万元,增加16.41%,主要变动原因是:人员增加,故工资福利增加;项目经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年本单位一般公共预算拨款支出248.54万元,较上年增加35.04万元,主要变动原因是:人员增加,故工资福利增加;项目经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位2024年一般公共预算支出248.54万元,其中:
(1)行政单位离退休(2080501)36元,较上年持平。
(2)机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)18.15万元,较上年增加0.7万元,原因是本单位养老支出增加。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.07万元,较上年增加1.89万元,原因是本单位职业年金支出增加。
(4)行政单位医疗(2101101)6.07万元,较上年增加0.24万元,原因是本单位医疗保险缴纳增加。
(5)行政运行(2101501)146.60万元,较上年增加8.65万元,原因是人员增加,人员经费增加;公用经费增加。
(6)一般行政管理事务(2101502)54万元,较上年增加22万元,原因是专项业务经费支出增加。
(7)住房公积金(2210201)14.64万元,较上年增加1.56万元,原因是本单位住房公积金支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本单位2024年一般公共预算支出248.54万元,其中:
工资福利支出(301)175.26万元,较上年增加11.47万元,原因是人员增加,故工资福利增加;
商品和服务支出(302)55.28万元,较上年增加5.58万元,原因是相关机构经费支出增加。
对个人和家庭的补助支出(303)36元,较上年持平。
资本性支出(310)18万元,较上年增加18万元,原因是专项业务经费支出增加。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2024年本单位一般公共预算支出248.54万元,其中:
机关工资福利支出(501)175.26万元,较上年增加11.47万元,原因是人员增加,故工资福利增加;
机关商品和服务支出(502)55.28万元,较上年增加5.58万元,原因是相关机构经费支出增加。
对个人和家庭的补助(509)36元,较上年持平。
资本性支出(503)18万元,较上年增加18万元,原因是专项业务经费支出增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出20.89万元,较上年增加18万元(622.84%),增加的主要原因是会议费、培训费和公务用车购置费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,本单位无因公出国经费预算;公务接待费1.39万元,与上年持平,主要原因是厉行勤俭节约,控制接待费支出;公务车辆运行维护费1.5万元,较上年增持平,主要是厉行勤俭节约,控制公务车辆运行维护费支出;公务用车购置费18万元,较上年增加18万元,主要是结合实际工作,公务用车购置费增加;本单位2024年一般公共预算会议费预算0.5万元,较上年增加0.5万元(100%),主要是结合实际工作,会议费支出增加。本单位2024年一般公共预算培训费预算0.5万元,较上年增加0.5万元(100%),原因是结合实际工作,培训费支出增加。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 |
会议/培训名称 |
时间 |
人数 |
金额 |
备注 |
1 |
医保支付方式改革研讨会 |
2024年4月 |
50人 |
0.5 |
|
2 |
全市医保基金监管工作培训会 |
2024年5月 |
50人 |
0.5 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2023年年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆1辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共18万元,其中政府采购货物类预算18万元(详见公开报表中的政府采购表)。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款248.54万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排10.05万元,较上年增加0.75万元,主要原因是人员增加,公用经费支出增加。
十、专业名词解释
1.公用经费:指保证中心正常运转所需的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的目公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外地币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
第四部分 公开报表
附件3 | |||
2024年部门(单位)综合预算公开报表 | |||
部门(单位)名称:汉中市医疗保障局(本级) | |||
保密审查情况:已审查 | |||
部门(单位)主要负责人审签情况:已审签 | |||
目录 | |||||||||||
报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
表1 | 部门综合预算收支总表 | ||||||||||
表2 | 部门综合预算收入总表 | ||||||||||
表3 | 部门综合预算支出总表 | ||||||||||
表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | ||||||||||
表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | ||||||||||
表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | ||||||||||
表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | ||||||||||
表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | ||||||||||
表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 不涉及 | |||||||||
表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | ||||||||||
表11 | 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | ||||||||||
表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | ||||||||||
表14 | 部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||
表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 不涉及 | |||||||||
注:1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 |
表1 | |||||||
2024年部门综合预算收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、部门预算 | 2485424.00 | 一、部门预算 | 2549435.96 | 一、部门预算 | 2549435.96 | 一、部门预算 | 2549435.96 |
1、财政拨款 | 2485424.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1945424.00 | 1、机关工资福利支出 | 1752588.00 |
(1)一般公共预算拨款 | 2485424.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1752588.00 | 2、机关商品和服务支出 | 552800.00 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 192800.00 | 3、机关资本性支出(一) | 180000.00 |
(2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 36.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
(3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 540000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 272279.00 | (2)商品和服务支出 | 360000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 36.00 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2066727.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 180000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 64,011.96 | ||
16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 64,011.96 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 146418.00 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、其他支出 | 64,011.96 | ||||||
本年收入合计 | 2485424.00 | 本年支出合计 | 2549435.96 | 本年支出合计 | 2549435.96 | 本年支出合计 | 2549435.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年实户资金余额 | 64,011.96 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 | ||||||
其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||||
非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||||
收入总计 | 2549435.96 | 支出总计 | 2549435.96 | 支出总计 | 2549435.96 | 支出总计 | 2549435.96 |
表2 | ||||||||||||
部门综合预算收入总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | |||||||||||
合计 | 2,549,435.96 | 2,485,424.00 | 64,011.96 | |||||||||
506 | 汉中市医疗保障局 | 2,549,435.96 | 2,485,424.00 | 64,011.96 | ||||||||
506001 | 汉中市医疗保障局 | 2,549,435.96 | 2,485,424.00 | 64,011.96 | ||||||||
表3 | ||||||||||||
部门综合预算支出总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | ||||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | |||||||||||
合计 | 2,549,435.96 | 2,485,424.00 | 64,011.96 | |||||||||
506 | 汉中市医疗保障局 | 2,549,435.96 | 2,485,424.00 | 64,011.96 | ||||||||
506001 | 汉中市医疗保障局 | 2,549,435.96 | 2,485,424.00 | 64,011.96 |
表4 | |||||||
部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 2485424.00 | 一、财政拨款 | 2485424.00 | 一、财政拨款 | 2485424.00 | 一、财政拨款 | 2485424.00 |
1、一般公共预算拨款 | 2485424.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1945424.00 | 1、机关工资福利支出 | 1752588.00 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1752588.00 | 2、机关商品和服务支出 | 552800.00 |
2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 192800.00 | 3、机关资本性支出(一) | 180000.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 36.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 540000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 272279.00 | (2)商品和服务支出 | 360000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | ||
9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 36.00 | ||
10、卫生健康支出 | 2066727.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 180000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 146418.00 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、预备费 | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 2485424.00 | 本年支出合计 | 2485424.00 | 本年支出合计 | 2485424.00 | 本年支出合计 | 2485424.00 |
上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2485424.00 | 支出总计 | 2485424.00 | 支出总计 | 2485424.00 | 支出总计 | 2485424.00 |
表5 | ||||||
部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 2,485,424.00 | 1,844,924.00 | 100,500.00 | 540,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 272,279.00 | 272,279.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 272,279.00 | 272,279.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,495.00 | 181,495.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,748.00 | 90,748.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,066,727.00 | 1,426,227.00 | 100,500.00 | 540,000.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 60,699.00 | 60,699.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 60,699.00 | 60,699.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,006,028.00 | 1,365,528.00 | 100,500.00 | 540,000.00 | |
2101501 | 行政运行 | 1,466,028.00 | 1,365,528.00 | 100,500.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 146,418.00 | 146,418.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 146,418.00 | 146,418.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 146,418.00 | 146,418.00 |
表6 | ||||||||
部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 2,485,424.00 | 1,844,924.00 | 100,500.00 | 540,000.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,752,588.00 | 1,752,588.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 554,616.00 | 554,616.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 573,658.00 | 573,658.00 | |||
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141,218.00 | 141,218.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 181,495.00 | 181,495.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,748.00 | 90,748.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,699.00 | 60,699.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,736.00 | 3,736.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 146,418.00 | 146,418.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 552,800.00 | 92,300.00 | 100,500.00 | 360,000.00 | |||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 140,000.00 | 5,000.00 | 135,000.00 | ||
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||
30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 45,400.00 | 4,600.00 | 40,800.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 13,900.00 | 13,900.00 | |||
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 19,200.00 | 19,200.00 | |||
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 122,300.00 | 92,300.00 | 30,000.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.00 | 36.00 | |||||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 36.00 | 36.00 | |||
310 | 资本性支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||
31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 180,000.00 | 180,000.00 |
表7 | |||||
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | |||||
单位:元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 1,945,424.00 | 1,844,924.00 | 100,500.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 272,279.00 | 272,279.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 272,279.00 | 272,279.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,495.00 | 181,495.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,748.00 | 90,748.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,526,727.00 | 1,426,227.00 | 100,500.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 60,699.00 | 60,699.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60,699.00 | 60,699.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,466,028.00 | 1,365,528.00 | 100,500.00 | |
2101501 | 行政运行 | 1,466,028.00 | 1,365,528.00 | 100,500.00 | |
2101502 | 一般行政管理事务 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | ||||
221 | 住房保障支出 | 146,418.00 | 146,418.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 146,418.00 | 146,418.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 146,418.00 | 146,418.00 |
表8 | |||||||
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目) | |||||||
单位:元 | |||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 1,945,424.00 | 1,844,924.00 | 100,500.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,752,588.00 | 1,752,588.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 554,616.00 | 554,616.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 573,658.00 | 573,658.00 | ||
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141,218.00 | 141,218.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 181,495.00 | 181,495.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,748.00 | 90,748.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,699.00 | 60,699.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,736.00 | 3,736.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 146,418.00 | 146,418.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 192,800.00 | 92,300.00 | 100,500.00 | |||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | ||||
30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | ||||
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4,600.00 | 4,600.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | ||||
30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | ||||
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 13,900.00 | 13,900.00 | ||
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | ||||
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 92,300.00 | 92,300.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.00 | 36.00 | ||||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 36.00 | 36.00 | ||
310 | 资本性支出 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 |
表9 | |||||||||
部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | ||
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||||
二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三 、机关资本性支出 | |||||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(基本建设) | |||||||
五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||||
六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||||
七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||||
八、资源勘探工业信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||||
九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||||
十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、其他支出 | |||||||
资本性支出(基本建设) | |||||||||
资本性支出 | |||||||||
对企业补助(基本建设) | |||||||||
对企业补助 | |||||||||
对社会保障基金补助 | |||||||||
其他支出 | |||||||||
三、上缴上级支出 | |||||||||
四、事业单位经营支出 | |||||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||||
表10 | |||
部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
单位:元 | |||
单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
合计 | 540,000.00 | ||
506 | 汉中市医疗保障局 | 540,000.00 | |
506001 | 汉中市医疗保障局 | 540,000.00 | |
- | 汉中市医疗保障局 | 540,000.00 | |
医疗保障专项 | 540,000.00 | ||
打击欺诈骗保奖励资金 | 40,000.00 | 开展监管人员业务素质政策培训,提升监管队伍整体水平;畅通群众举报渠道,及时办理群众反映问题和诉求;广泛宣传政策法规和典型案例,提升医药机构、经办机构和参保群众知法守法意识。 | |
公务用车购置 | 180,000.00 | 购置公务用车,提高公务用车保障能力,满足日常公务需求。 | |
业务费 | 80,000.00 | 加大医保政策宣传普及力度,充分调动医药机构和社会组织医保政策宣传积极性;持续推进医保支付方式改革,完善支付机制;充分调动工作积极性,有效开展各项业务工作。 | |
医保管理工作经费 | 240,000.00 | 完善公平适度的待遇保障机制;持续开展医保业务和法规政策培训以及医保工作会议;持续开展基金监管专项行动,加大查处力度;医保扶贫与乡村振兴有效衔接;持续推进医保政策改革。 |
表11 | ||||||||||||||||
部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||
合计 | 1 | 180000.00 | ||||||||||||||
210 | 15 | 02 | 506001 | 汉中市医疗保障局 | 1 | 180000.00 | ||||||||||
210 | 15 | 02 | 公务用车购置 | A02030501轿车 | 1 | 310 | 13 | 503 | 03 | 180000.00 | ||||||
表12 |